Les chiffres clés du projet de budget pour l'année 2019

Les chiffres clés du projet de budget pour l'année 2019
Le projet de loi de finances 2019 est arrêté à  4 071.8 milliards de FCFA, contre 3 774.7 milliards de FCFA pour la loi de finances rectificative 2018, soit une hausse de 297.1 milliards de FCFA en valeur absolue et 8% en valeur relative.
Le budget général pour l'année 2019 passe à  3 937.6 milliards de FCFA, soit un accroissement en valeur relative de 7.5% ou en valeur absolue de 274.2 milliards de FCFA par rapport à  la LFR 2018, dans laquelle le budget général était arrêté à  3 663.4 milliards de FCFA

1-    Les ressources  du budget général sont composées des grandes masses suivantes : 
Ressources internes
  • recettes fiscales : 2 534 milliards de FCFA, en hausse de 18.1% par rapport à  la LFR 2018 ;
  • recettes non fiscales : 123.4 milliards de FCFA, enregistrant ainsi une baisse de 17.2% par rapport à  la LFR 2018 ;
  • dons budgétaires : 44,17 milliards de FCFA, en hausse de 19.4% par rapport à  la LFR 2018 ;
  • recettes exceptionnelles : 60.98 milliards de FCFA, en baisse de 5.9% par rapport à  la LFR 2018 ;
  • Remboursements prêts et avances ; 3 milliards de F CFA alors qu'il n'y avait pas d'inscription en 2018.

Ressources externes

  • dons en capital : 240.0 milliards de FCFA, en hausse de 1.3% par rapport à  la LFR 2018. ;
  • tirages prêts projets : 550.9 milliards de FCFA, en hausse de 96.7% par rapport à  la LFR 2018. ;
  • emprunts programmes : 65.0 milliards de FCFA en 2019 alors qu'il n'y avait pas d'inscription en 2018 ;
  • emprunts : 316.2 milliards de FCFA, en baisse de 57.8% par rapport à  la LFR 2018.


2-    Les dépenses/charges du budget général pour l'année 2019 se décomposent comme suit :
  • amortissement et charges de la dette publique : 863.17 milliards de FCFA, contre 882 milliards de FCFA dans la LFR 2018, soit une baisse de 18.8 milliards FCFA en valeur absolue et 2.1% en valeur relative;
  • dépenses de personnel : 743.41 milliards de FCFA, contre 683 milliards de FCFA dans la LFR 2018, soit une progression de  8.8% ;
  • dépenses de fonctionnement hors personnel : 896.88 milliards de FCFA, contre 871.5 milliards de FCFA dans la LFR 2018, soit une hausse de 2.9% ; 
  • dépenses en capital sur ressources internes : 643.3 milliards de FCFA, contre 709.9 milliards de FCFA dans la LFR 2018, soit une baisse de 9.4% ;
  • dépenses en capital sur ressources externes : 790.9 milliards de FCFA, contre 517 milliards de FCFA dans la LFR 2018, soit une progression de 53%.

3-    Les comptes spéciaux du Trésor (CST)
Les comptes spéciaux du Trésor sont projetés en ressources et en charges à  134.2 milliards de FCFA, contre 111.3 milliards de FCFA dans la LFR 2018, soit une hausse de 20.5 %. 
Ils sont composés des postes suivants, tous équilibrés en recettes et en dépenses : 
  • comptes d'affectation spéciale : 111.95 milliards de FCFA ;
  • comptes de commerce :             0.15 milliard de FCFA ;
  • comptes de prêt :                    20.75 milliards de FCFA ;
  • comptes d'avance :                    0.8 milliard de FCFA ;
  • comptes de garantie et avals :    0.5 milliard de FCFA.

4-    Détail des dépenses/charges prévues dans le cadre du budget 2019 :
Le service de la dette 
Les ressources externes du Projet de Loi de Finances 2019 sont arrêtées à  la somme de 1 172 milliards de FCFA.  
La décomposition de ce financement externe est la suivante : 
  • dons budgétaires : 44.17 milliards de FCFA ;
  • dons en capital : 240 milliards de FCFA ;
  • emprunts-projets : 550.9 milliards de FCFA ;
  • emprunts-programmes: 65 milliards de FCFA ;
  • autres emprunts : 316.2 milliards de FCFA.

Les dépenses de personnel :
En 2019, la masse salariale de l'Etat (payée sur le titre II du budget, à  distinguer de la rémunération globale dans le secteur public dont on peut retrouver des éléments aux titres III et IV, voire V et VI) se situera à  743.4 milliards de FCFA, en augmentation par rapport à  la LFR 2018 de 60.4 milliards en valeur absolue et 8.8% en valeur relative.  Cette hausse traduit les efforts de l'Etat pour le respect des engagements pris avec les différents syndicats des secteurs sociaux notamment.

Les dépenses de fonctionnement :
Les dépenses courantes vont connaître une hausse en 2019 puisqu'elles passent de 871.5 milliards de FCFA dans la LFR 2018 à  896.88 milliards FCFA dans le présent projet de loi de finances. Cette hausse se justifie principalement par la prise en compte des dotations des structures bénéficiaires de taxes parafiscales rapatriées dans le budget.   
Les dépenses d'investissement :
 En 2019, l'Etat du Sénégal va dépenser 1434.16 milliards de FCFA en investissement, contre 1226.9 milliards en 2018, soit une augmentation de 207.3 milliards FCFA en valeur absolue et 16.9% en valeur relative, par rapport à  2018. Cette augmentation s'explique par la mise en Å“uvre des projets et programmes du Plan d'actions prioritaire (PAPII) de la 2éme phase du Plan Sénégal émergent (PSE 2019-2023).
 Ces ressources se décomposent entre :
  • les dépenses en capital sur ressources internes : 643.3 milliards de FCFA, contre 709.9 milliards de FCFA dans la LFR 2018, soit une baisse de 9.4% ;
  • les dépenses en capital sur ressources externes : 790.9 milliards de FCFA, contre 517 milliards de FCFA dans la LFR 2018, soit une progression de 53%.


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